Contact Us

If you still have questions or prefer to get help directly from an agent, please submit a request.
We’ll get back to you as soon as possible.

Please fill out the contact form below and we will reply as soon as possible.

  • Tilbake til Sirvoy
  • Kontakt
  • Logg inn
Norwegian
US English (US)
FR French
DE German
ES Spanish
NL Dutch
SE Swedish
FI Finnish
NO Norwegian
DA Danish
  • Startside
  • Finanser
  • Regnskapsføring

Hvordan håndtere fordringer og krav

Written by johana

Updated at January 24th, 2025

Contact Us

If you still have questions or prefer to get help directly from an agent, please submit a request.
We’ll get back to you as soon as possible.

Please fill out the contact form below and we will reply as soon as possible.

  • Sett i gang
    Veiledning for oppsett Import av bookinger
  • Om Sirvoy
    Generelt Teknisk informasjon Sikkerhet og sikkerhetskopier
  • Rom og romtyper
    Rom og romtyper Kategorisér romtyper Tilby tillegg og ekstrautstyr
  • Bookingmotorer
    Nettsidebygger Installasjon på din nettside Tilpass bookingmotoren Design og CSS Felter for input Sjekk booking-funksjonen Sporing
  • Channel Manager
    Still inn nye kanaler Kartlegging av romtypene dine Generalt Oppdateringer av priser og tilgjengelighet Overbooking
  • Finanser
    Sette opp en betalingsløsning Ordne betalinger Fakturaer og kvitteringer Regnskapsføring Skatter og tilleggsavgifter
  • Bookinger
    Endre bookinger Se bookinger Maler for meldinger og automatiske meldinger Kommunikasjon Lag plan for rengjøring og andre oppgaver
  • Priser og restriksjoner
    Priser og avslag Restriksjoner Tilbud- og kampanjekode
  • Min konto
    Tilpass kontoen din Abonnement Statistikk Eksport og API
+ Vis mer

Innholdsfortegnelse

Hvordan kan jeg bokføre kundefordringer?

 

Hvis du oppretter en faktura for gjesten og han ikke betaler (hele) fakturaen ved utsjekking, skylder han deg penger. En regnskapsfører vil kalle dette beløpet «kundefordringer».

Hvordan kan jeg bokføre kundefordringer?

La oss si at en booking er verdt kr 1000.

  1. Ved utsjekking gjesten betaler kr 300 og du oppretter en faktura med «7 dager NETTO» – som betyr at gjesten har 7 dager til å betale de resterende kr 700. Fra et regnskapsmessig perspektiv, er dette når selve salget finner sted. Så regnskapsføreren debiterer kr 700 på kontoen «Kundefordringer» og kr 300 på kontoen «Kontanter». Han krediterer så kr 1000 på kontoen «Salg». (Sum i blå farge.)
  2. Fem dager senere betaler gjesten de resterende kr 700 via bankoverføring. Nå debiterer regnskapsføreren kontoen «Bank» og krediterer kontoen «Kundefordringer» med kr 700. (Sum i svart farge.)

Kontoene i regnskapsboken vil se slik ut på slutten av prosessen:

69442830-a1ee8000-0d23-11ea-8d5a-17b357b18a2d.png (1182×214)

I Sirvoy kan du finne en oversikt over alle kontoene (inkludert kundefordringer) under Fakturering -> Regnskapsrapport. 

Fant du det du lette etter?

Ja
Nei
Noe som virker merkelig? Fortell oss det.

Relaterte artikler

  • Hvorfor blir automatiske tekstmeldinger (SMS) ikke sendt?
  • Hvorfor kan jeg ikke se at mine sendte e-poster har blitt åpnet av mottakeren?
  • Ta imot nettbetalinger for bookinger

Ønsker du hjelp med Sirvoy?

Da er du på rett sted.

  • Sirvoy
  • Logg inn
  • Kontakt

©2025 Sirvoy . All Rights reserved.

Knowledge Base Software by Helpjuice

Expand